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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3390-274-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-11-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para reparación |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4 |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
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R.U.T. |
61.962.500-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Velasquez 1750 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
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R.U.T. |
61.962.500-5 |
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Dirección de Facturación |
Velasquez 1750 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
61335,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Velasquez 1750 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALCHUNGARA |
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Razón Social |
SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIAL CHUNGARA Y COMPAN
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R.U.T. |
76.981.230-k |
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Sucursal |
COMERCIALCHUNGARA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 10 | Bidón | Diluyente sintético envasado 5 litros | |
$ 4.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.800
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$ 46.800
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31211906
| Rodillos de pintar | 15 | Unidad | Rodillo de pintar 9" | |
$ 1.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.550
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$ 17.550
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31211904
| Brochas | 22 | Unidad | Brocha 3"x1/2 | |
$ 1.820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.040
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$ 40.040
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31201602
| Pastas | 5 | Tineta | Pasta muro 30 Kgrs. | |
$ 8.386,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.930
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$ 41.930
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31211506
| Pinturas de látex | 10 | Tineta | Latex base blanca experto o equivalente | |
$ 17.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.500
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$ 176.500
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Total Neto
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$ 322.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.336
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$ 384.156
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.