Orden de Compra. Nº
3390-275-AG23
"
Materiales para reparar el lava vajillas de la BRIMOT4 22.04.010 Compra ágil: 3390-214-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3390-275-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para reparar el lava vajillas de la BRIMOT4 22.04.010 Compra ágil: 3390-214-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 296077 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.500-5
Dirección de Facturación
Velasquez 1750
Comuna
Arica
Impuesto
12174,63
Dirección de Envío de la Factura
Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Claudia Mejías
Razón Social
CLAUDIA LUZ MEJÍAS TORRES
R.U.T.
12.880.297-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Claudia Mejías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
TUBO PPR GRIS (PN-20) 20MM X 3,4
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
40142317
Codo de tubería
6
Unidad
CODO PPR 20MM X 90 SO SO GRIS
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.440
$ 1.440
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
LIJA FIERRO GRANO #80 ISESA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
40142317
Codo de tubería
2
Unidad
CODO PPR 20X1/2X90° SO-HE
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad
ADAPTADOR PPR 20X 1/2 SO-HE GRIS
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
REDUCC. PVC SANIT 50X40MM
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
CODO PVC SANITARIO 40MM 90°
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
COPLA PVC SANIT 50MM
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 820
$ 820
40142317
Codo de tubería
1
Unidad
CODO PVC SANITARIO 50MM 90°
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
TIRA TUBO PVC SANITARIO 40MM 1MT
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
27112802
Hojas de sierra
1
Unidad
HOJA SIERRA SANDFLEX 1/2 X 12" 32 DIENTES
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
40141901
Conductos flexibles
6
Unidad
FLEXIBLE HI-HI 1/2" 40 CM
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.158
$ 19.158
40141716
Sifones en P
6
Unidad
SIFON LAVAPLATOS "LOA"
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.158
$ 19.158
31201601
Adhesivos químicos
1
Unidad
ADHESIVO PVC 240CC SEC RAPID LATA C/APLI
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
47131831
Ácido muriático
1
Unidad
ACIDO MURIATICO 5LTS DIDEVAL
$ 9.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
Total Neto
$ 64.077
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.175
TOTAL OC
$ 76.252
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
12.880.297-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.