Orden de Compra. Nº3390-275-AG23 "Materiales para reparar el lava vajillas de la BRIMOT4 22.04.010 Compra ágil: 3390-214-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-275-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales para reparar el lava vajillas de la BRIMOT4 22.04.010 Compra ágil: 3390-214-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 296077 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 12174,63
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudia Mejías
Razón Social CLAUDIA LUZ MEJÍAS TORRES
R.U.T. 12.880.297-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Claudia Mejías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico1UnidadTUBO PPR GRIS (PN-20) 20MM X 3,4  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
40142317
Codo de tubería6UnidadCODO PPR 20MM X 90 SO SO GRIS  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
31191501
Papeles de lija1UnidadLIJA FIERRO GRANO #80 ISESA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
40142317
Codo de tubería2UnidadCODO PPR 20X1/2X90° SO-HE  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31231313
Tubería de plástico2UnidadADAPTADOR PPR 20X 1/2 SO-HE GRIS  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31231313
Tubería de plástico1UnidadREDUCC. PVC SANIT 50X40MM  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31231313
Tubería de plástico1UnidadCODO PVC SANITARIO 40MM 90°  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31231313
Tubería de plástico1UnidadCOPLA PVC SANIT 50MM  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
40142317
Codo de tubería1UnidadCODO PVC SANITARIO 50MM 90°  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31231313
Tubería de plástico1UnidadTIRA TUBO PVC SANITARIO 40MM 1MT  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
27112802
Hojas de sierra1UnidadHOJA SIERRA SANDFLEX 1/2 X 12" 32 DIENTES  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
40141901
Conductos flexibles6UnidadFLEXIBLE HI-HI 1/2" 40 CM  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.158 $ 19.158
40141716
Sifones en P6UnidadSIFON LAVAPLATOS "LOA"  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.158 $ 19.158
31201601
Adhesivos químicos1UnidadADHESIVO PVC 240CC SEC RAPID LATA C/APLI  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
47131831
Ácido muriático1UnidadACIDO MURIATICO 5LTS DIDEVAL  $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Total Neto $ 64.077
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.175
TOTAL OC $ 76.252


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.880.297-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.