Orden de Compra. Nº3390-278-SE14 "MATERIALES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-278-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3390-2-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 85551,87
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo24UnidadTrapero de algodón doble c/ojal 45x50  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.176 $ 46.176
47131502
Paños de limpieza30UnidadPaños de sacudir amarillo 35x40 cms.  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.090 $ 12.090
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadClorinda cloro gel 960 grs.  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.560 $ 37.560
47131806
Barniz o ceras de muebles20UnidadLustramuebles tradicional 500 ml. ARELA  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.440
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo2UnidadMango mopa c/marco/mopa 36" import.  $ 9.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.056 $ 18.056
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo6UnidadMopa seca 36"  $ 2.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.618 $ 12.618
47131814
Limpiadores o pulidores de metal15UnidadLimpia metal BRASSO 200 ml.  $ 4.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.785 $ 64.785
10191509
Insecticidas12UnidadInsecticida aero mata arañas 360 c.c.sapolio.  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.088 $ 23.088
47131810
Productos para lavar platos15UnidadLavaloza quix 750 c.c.  $ 2.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520
53131608
Jabones10UnidadJabón liquido ballerina hipoalergenico 1 lts.  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
47131615
Escobillones10UnidadEscobillones plasticos "GRAN OSO"  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
14111704
Papel higiénico12UnidadPapel higienico universal JUMBO TORK 500 MTS.  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.180 $ 33.180
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDesinfectantes aerosol 360 C.C. original LISOFORM  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.220 $ 45.220
47121701
Bolsas de basura20UnidadBolsas de basuras oso 80x120x10 und.  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
12191501
Solventes aromáticos6UnidadDesodorante fresmatic recarga citrico 250 ml. AIR-WICK  $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.220 $ 32.220
Total Neto $ 450.273
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.552
TOTAL OC $ 535.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.