Orden de Compra. Nº
3390-278-SE14
"
MATERIALES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3390-278-SE14
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3390-2-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra
Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.500-5
Dirección de Facturación
Velasquez 1750
Comuna
Arica
Impuesto
85551,87
Dirección de Envío de la Factura
Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
24
Unidad
Trapero de algodón doble c/ojal 45x50
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.176
$ 46.176
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
Paños de sacudir amarillo 35x40 cms.
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.090
$ 12.090
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
Clorinda cloro gel 960 grs.
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.560
$ 37.560
47131806
Barniz o ceras de muebles
20
Unidad
Lustramuebles tradicional 500 ml. ARELA
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.440
$ 33.440
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
2
Unidad
Mango mopa c/marco/mopa 36" import.
$ 9.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.056
$ 18.056
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
6
Unidad
Mopa seca 36"
$ 2.103,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.618
$ 12.618
47131814
Limpiadores o pulidores de metal
15
Unidad
Limpia metal BRASSO 200 ml.
$ 4.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.785
$ 64.785
10191509
Insecticidas
12
Unidad
Insecticida aero mata arañas 360 c.c.sapolio.
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.088
$ 23.088
47131810
Productos para lavar platos
15
Unidad
Lavaloza quix 750 c.c.
$ 2.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.520
$ 32.520
53131608
Jabones
10
Unidad
Jabón liquido ballerina hipoalergenico 1 lts.
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
47131615
Escobillones
10
Unidad
Escobillones plasticos "GRAN OSO"
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.720
14111704
Papel higiénico
12
Unidad
Papel higienico universal JUMBO TORK 500 MTS.
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.180
$ 33.180
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
Desinfectantes aerosol 360 C.C. original LISOFORM
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.220
$ 45.220
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
Bolsas de basuras oso 80x120x10 und.
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.400
$ 28.400
12191501
Solventes aromáticos
6
Unidad
Desodorante fresmatic recarga citrico 250 ml. AIR-WICK
$ 5.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.220
$ 32.220
Total Neto
$ 450.273
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.552
TOTAL OC
$ 535.825
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.