Orden de Compra. Nº3390-31-AG26 "FP_ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL CIERRE PERIMETRAL DEL CAMPAMENTO MILITAR DE LAS MACHAS OTROS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES A LA 12VA PRORROGA_CTEL SOLO SALDIVARcompra ágil: 3390-23-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-31-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2026
Nombre de la Orden de Compra FP_ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL CIERRE PERIMETRAL DEL CAMPAMENTO MILITAR DE LAS MACHAS OTROS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES A LA 12VA PRORROGA_CTEL SOLO SALDIVARcompra ágil: 3390-23-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTOS OTROS ANTICIPOS 12VA PRORROGA SIC N.° 339335 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación General Velásquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 56432,85
Dirección de Envío de la Factura General Velásquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA AZOLAS
Razón Social COMERCIAL FREJAI LIMITADA
R.U.T. 78.801.420-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA AZOLAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos6GalónAnticorrosivo techos y estructuras metálicas color mate verde  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
31211904
Brochas12UnidadBrocha Multiuso de 3" para pintura y barniz  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
31211906
Rodillos de pintar11UnidadRodillo espuma poliester 7 cm Lizcal  $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.900 $ 64.900
31191506
Discos abrasivos33UnidadDisco Flap metal de 115mm  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.315 $ 51.315
31211604
Diluyentes para pinturas7LitroDiluyente poliuretano   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600
Total Neto $ 297.015
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.433
TOTAL OC $ 353.448


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.486.013-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.