Orden de Compra. Nº3390-312-AG25 "INTERNO insumos desechables para el casino militarOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3390-200-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-312-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra INTERNO insumos desechables para el casino militarOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3390-200-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS INTERNOS SIC N.°334355 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación General Velásquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 86585,66
Dirección de Envío de la Factura General Velásquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARICAPLAST
Razón Social SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 76.353.833-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARICAPLAST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno5UnidadFilm doméstico 300 mts.  $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.310 $ 32.310
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación5CajaCollerin cartón microcorrugado 8 OZ x 1000.  $ 25.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.615 $ 128.615
52151706
Palillos2PackRevolvedor de madera x 1000 unds.  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
24111503
Bolsas de plástico2PackBolsa tipo camiseta 28x35 cm x 1000 unds.  $ 6.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.152 $ 12.152
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación5CajaVaso polipapel desechable 240 cc. (8 OZ) x 1000 unds.  $ 29.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.530 $ 148.530
48101919
Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de alimentación5CajaTapa vaso polipapel 8 OZ x 1000 unds.  $ 23.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.070 $ 118.070
50201706
Café1CajaSaco café 1 kilo x 1000 unds.  $ 10.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.437 $ 10.437
Total Neto $ 455.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.586
TOTAL OC $ 542.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.