Orden de Compra. Nº3390-331-SE24 "FONDOS PRESUPUESTARIOS, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAVADEROS ORDEN DE COMPRA DESDE 3390-54-L124"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-331-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-12-2024
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS, MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAVADEROS ORDEN DE COMPRA DESDE 3390-54-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3390-54-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 319923 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 348237,51
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HASEN SERVICIOS INTEGRALES SPA
Razón Social INVERSIONES VEGA MUÑOZ SPA
R.U.T. 77.302.665-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HASEN SERVICIOS INTEGRALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101615
Lavaplatos de uso comercial6UnidadlavafondoLAVAFONDO DE 2 DEPOSITOS DE 120X60X85 CM CON ATRIL DE ACERO INOXIDABLE $ 220.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.323.804 $ 1.323.804
40142604
Codos de tubo12UnidadteePVS SANITARIO 75X75X40MM $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.368 $ 10.368
31231302
Tubería de cobre3Unidadcañería L 34 DE 6 MT $ 55.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.844 $ 167.844
31162506
Soporte de pared1UnidadtarugosCAJA DE TARUGOS DE 6 MM $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
32111503
Diodos emisores de luz (LED)4UnidadledSTANKO $ 19.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.324 $ 76.324
39111810
Interruptor de lámpara1UnidadinterrutorSIMPLE $ 1.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.537 $ 1.537
39111810
Interruptor de lámpara1UnidadinterrutorDOBLE $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680
31161508
Tornillos para madera100Unidadtornillos CAEBZA LENTEJA DE 6X1 $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
27112103
Abrazaderas6Unidadabrazaderas PVC SANITARIA 75 MM $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.542 $ 4.542
31311106
Conjuntos de tuberías soldad por solvente no metálico1Unidadpasta soldar 100 GR $ 1.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.373 $ 1.373
30161716
Separadores de azulejos1UnidadseparadoresBOLSA SEPARADORES DE 3 MM $ 1.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.173 $ 1.173
60124312
Azulejos de cerámica cocidos26Metro Cuadradoceramica40X40 GRIS $ 7.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.118 $ 196.118
11111611
Grava1Metro CúbicogravaM3 $ 24.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.662 $ 24.662
11111701
Arena silícea1Metro Cúbicoarena M3 $ 19.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.470 $ 19.470
Total Neto $ 1.832.829
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 348.238
TOTAL OC $ 2.181.067


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.