Orden de Compra. Nº3390-398-CM16 "22.04.010 APOY INFR MANT 4825 (brochas, rodillos)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-398-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2016
Nombre de la Orden de Compra 22.04.010 APOY INFR MANT 4825 (brochas, rodillos)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 4 Rancagua - RR 4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 10277,784
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
2239-10-LP12
Brochas5 (982528) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO, CERDA NATURAL 2 998055(982528) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO, CERDA NATURAL 2 ; Código: 125685-8;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.705 $ 8.705
31211904
2239-10-LP12
Brochas10 (990629) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 1/2 UNIDAD 1007788(990629) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 1/2 UNIDAD; Código: 125710-2;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.380 $ 22.380
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección4 (1018680) CINTA DE ENMASCARAR TESA UNIVERSAL, 50 MT X 50 MM UNIDAD 1038754(1018680) CINTA DE ENMASCARAR TESA UNIVERSAL, 50 MT X 50 MM UNIDAD; Código: 226908-2;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.620 $ 8.620
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar5 (1039488) RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD 1059775(1039488) RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD; Código: 60242-6;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.935 $ 14.935
Total Neto $ 54.640
Descuento $ 546
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.278
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 64.372


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.