Orden de Compra. Nº3390-47-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3390-25-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-47-OC08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3390-25-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EL R.R.Nº4 RANCAGUA NECESITA COMPRAR MATERIALES PARA CONFECCION DE MORRALES Y CANTINPLORAS PARA CANTINEROS. EN EL MUSEO DEL MORRO
Proveniente de Licitación 3390-25-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4
Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FOUAD KANTAR RETTIG
R.U.T. 3.019.957-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121803
MEDIA LUNA200UnidadMEDIA LUNAmedia luna $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31162207
REMACHES METALICO MEDIANO400UnidadREMACHES METALICO MEDIANOremaches metalicos medianos $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
53141504
HEBILLAS METALICAS MEDIANAS300UnidadHEBILLAS METALICAS MEDIANAShebillas metalicas medianas $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
11121803
BADANA20PieBADANAbadana $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
11131504
PIES CUERO CAFE140PiePIES CUERO CAFEcuero cafe $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
11131504
SUELA ACCIONERA100PieSUELA ACCIONERApies de suela accionera $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
31201601
AGOREX8LitroAGOREXagorex $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
11151705
HILO ISAFIL5RolloHILO ISAFILhilo isafil $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 705.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 705.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.