Orden de Compra. Nº3390-49-SE12 "Materiales de Mantenimiento y Reparación SLO"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-49-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Mantenimiento y Reparación SLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3390-99-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4
Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 60666,62
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria3Unidad Disco corte 9" metal (rasta) $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.158 $ 4.158
31231313
Tubería de plástico4Unidad Cañería de 20 mm PVC hidraulica $ 1.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.172 $ 4.172
31231313
Tubería de plástico5Unidad Cañeria de 32 mm PVC hidraulica $ 1.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
46181703
Máscara de soldador1Unidad Mascara de soldar apolo chmat $ 2.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.382 $ 2.382
23171509
Soldadura3Unidad Soldadura 6011 3/22 indura $ 2.858,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.574
31211505
Pinturas aceitosas2Unidad Tineta oleo opaco color blanco $ 42.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.660 $ 84.660
31201602
Pastas2Unidad Tineta de pasta muro iris $ 8.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.668 $ 16.668
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito21Unidad Teflón de 3/4" taumm $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.922 $ 5.922
40142115
Tubería de plástico14Unidad Unión americana de 32 mm PVC $ 1.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.844 $ 18.844
23171509
Soldadura2Unidad Pasta de soldar 100 grs. indep. $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362 $ 1.362
31191501
Papeles de lija8Unidad Pliegos de lija fe $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776 $ 1.776
60123601
Pegamento de purpurina7Unidad Vinilit 250 cc. en tarro $ 1.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.578 $ 11.578
31211906
Rodillos de pintar3Unidad Rodillo chiporro de 9" lizcal 24 cms 9" $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
31231302
Tubería de cobre2Unidad Cañería de cobre de 1/2" tira de 6 mts. $ 18.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.644 $ 36.644
31231302
Tubería de cobre2Unidad Cañería cobre 1" tira de 6 mts. $ 47.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.958 $ 95.958
30111601
Cemento2Unidad saco de cemento polpaico 42,5 kg. $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
Total Neto $ 319.298
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.667
TOTAL OC $ 379.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.