Orden de Compra. Nº3390-59-SE23 "Útiles de Escritorio para la BRIMOT4 Licitación 3390-2-L123"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-59-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Útiles de Escritorio para la BRIMOT4 Licitación 3390-2-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3390-2-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 282715 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 76098,8
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento30BolsaFundas plásticas.OFF-13502 FUNDA OFICIO BORDE BLANCO PAQUETE 100 un CU $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
44122103
Corchetes10CajaCorchetesOFF-11104 CORCHETE 2310 X 1000 OFFIX CU $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.820 $ 5.820
14111530
Notas de papel autoadhesivo200UnidadNotas reposicionales OFF-13303 POST-IT 76 x 76 mm OFFIX 133-C 654 CU $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
44121505
Sobres especiales900UnidadSobres.OFF-87177 SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30x40 OFFIX CU $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
44121506
Sobres estándar1000UnidadSobres.OFF-87121 SOBRE OFICIO BLANCO 24x34cm OFFIX CU $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
44121505
Sobres especiales350UnidadSobres.OFF-87174 SACO 12 OFICIO BLANCO 20x28,4cm OFFIX COSAO CU $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.350 $ 21.350
14111606
Papel artístico o papel Kraft50PliegoPapel krafEDI-4000C PAPEL KRAFT 80x110 60GRS. X PLIEGO PL $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350
14111509
Artículos de papelería50PliegoPapel artel.PAR-00912 PAPEL LUSTRE CTE. 50x70 ROJO PL $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
13111016
Polietileno1RolloPolietileno13222 PLASTICO X METRO MTRS. 140 ancho x 100 mts x 125 micras. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 400.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.099
TOTAL OC $ 476.619


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.