Orden de Compra. Nº
3390-59-SE23
"
Útiles de Escritorio para la BRIMOT4 Licitación 3390-2-L123
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3390-59-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
Útiles de Escritorio para la BRIMOT4 Licitación 3390-2-L123
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3390-2-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra
Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 282715 del sistema SIGLE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.962.500-5
Dirección de Facturación
Velasquez 1750
Comuna
Arica
Impuesto
76098,8
Dirección de Envío de la Factura
Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Spa
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
30
Bolsa
Fundas plásticas.
OFF-13502 FUNDA OFICIO BORDE BLANCO PAQUETE 100 un CU
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
44122103
Corchetes
10
Caja
Corchetes
OFF-11104 CORCHETE 2310 X 1000 OFFIX CU
$ 582,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.820
$ 5.820
14111530
Notas de papel autoadhesivo
200
Unidad
Notas reposicionales
OFF-13303 POST-IT 76 x 76 mm OFFIX 133-C 654 CU
$ 204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.800
$ 40.800
44121505
Sobres especiales
900
Unidad
Sobres.
OFF-87177 SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30x40 OFFIX CU
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.000
$ 117.000
44121506
Sobres estándar
1000
Unidad
Sobres.
OFF-87121 SOBRE OFICIO BLANCO 24x34cm OFFIX CU
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
44121505
Sobres especiales
350
Unidad
Sobres.
OFF-87174 SACO 12 OFICIO BLANCO 20x28,4cm OFFIX COSAO CU
$ 61,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.350
$ 21.350
14111606
Papel artístico o papel Kraft
50
Pliego
Papel kraf
EDI-4000C PAPEL KRAFT 80x110 60GRS. X PLIEGO PL
$ 107,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.350
$ 5.350
14111509
Artículos de papelería
50
Pliego
Papel artel.
PAR-00912 PAPEL LUSTRE CTE. 50x70 ROJO PL
$ 104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
13111016
Polietileno
1
Rollo
Polietileno
13222 PLASTICO X METRO MTRS. 140 ancho x 100 mts x 125 micras.
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
Total Neto
$ 400.520
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.099
TOTAL OC
$ 476.619
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.