|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3390-703-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-10-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantención de piscinas (1100005003) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3390-373-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4 |
|
Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
|
|
R.U.T. |
61.962.500-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Velasquez 1750 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
|
|
R.U.T. |
61.962.500-5 |
|
Dirección de Facturación |
Velasquez 1750 |
|
Comuna |
1
|
|
Impuesto |
224969,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Velasquez 1750 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-10-2009 |
| Lugar a realizar servicio | Avenida Diego Portales S/N, Arica |
|
|
Proveedor |
COMPROMAQ |
|
Razón Social |
DANIELA ALEJANDRA PANOSO BORQUEZ
|
|
R.U.T. |
15.980.101-2 |
|
Sucursal |
COMPROMAQ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111602
| Servicios de mantenimiento de patios y piscinas | 1 | Unidad | Servicio de mantención de piscinas | Servicio de mantención de piscinas |
$ 1.184.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.184.050
|
$ 1.184.050
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.184.050
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 224.970
|
|
$ 1.409.020
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.