Orden de Compra. Nº3390-73-SE12 "Adquisicion de Utiles de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-73-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2012
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Utiles de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3390-96-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4
Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 26398,41
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza16Unidad no definidavirutilla fina/gruesa  $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.368 $ 6.368
47121701
Bolsas de basura30Bolsapaquetes de bolsas de basura 80x110x10 und  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100
53131606
Desodorantes40Unidadpastillas desodorantes 25grs inodoro  $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
12141901
Cloro Cl30Unidadcloro concentrado 1 lts  $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
12161902
Detergentes surfactantes22Unidadlimpiador piso liquido concentrado ola  $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.474 $ 23.474
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables19Unidadguante domestico virutex  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.182 $ 7.182
47131603
Esponjas10Unidadesponja bonobril 2 caras-virutex  $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
12161902
Detergentes surfactantes15Unidadlimpiador crema cif 750cc   $ 1.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.565 $ 17.565
47131824
Productos de limpieza de ventanas12Unidadlimpiavidrios oso c/gatillo 500cc  $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.704 $ 7.704
47131618
Mopas húmedas6Unidadmopa con baston virutex  $ 2.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.836 $ 16.836
Total Neto $ 138.939
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.398
TOTAL OC $ 165.337


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.