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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3390-73-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de elementos de aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3390-2-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.962.500-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Velasquez 1750 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.962.500-5 |
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Dirección de Facturación |
Velasquez 1750 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
76101,1788 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Velasquez 1750 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Razón Social |
FERRETERIAS IBERIA LTDA
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R.U.T. |
79.889.650-4 |
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Sucursal |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12181501
| Ceras sintéticas | 240 | Unidad | | Cera crema Oso 420cc. incolora sachet |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 199.680
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$ 199.661
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10191509
| Insecticidas | 24 | Unidad | | Insecticida aerosol casa jardín todo insecto 360cc. |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.312
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$ 60.302
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47131615
| Escobillones | 6 | Unidad | | Escobillón plástico "Gran Oso" c/mango |
$ 1.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.984
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$ 9.984
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12141901
| Cloro Cl | 60 | Unidad | | Cloro concentrado trad. 4 litros Clorox |
$ 2.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.560
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$ 130.586
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Total Neto
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$ 400.533
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.101
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$ 476.634
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.