Orden de Compra. Nº3390-776-SE09 "Adq. de telas (11000650018)"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-776-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Adq. de telas (11000650018)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3390-422-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua - RRNº4
Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento Reforzado Nº4 Rancagua
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 21372,34
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL NORTE TELAS LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL NORTE TELAS LTDA
R.U.T. 79.723.680-2
Sucursal SOC COMERCIAL NORTE TELAS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121803
Lino14UnidadGabardina blanca  $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.104 $ 34.104
11121803
Lino9UnidadGabarina roja  $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.924 $ 21.924
11121803
Lino8UnidadGabardina azul  $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.488 $ 19.488
11121803
Lino3UnidadGabardina amarilla  $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.308 $ 7.308
11121803
Lino10UnidadTela forro sargalina has  $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
11151702
Hilo de algodón5UnidadHilo de 200 ydas (rojo azul)  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
24141604
Materiales para entretela de relleno7UnidadEntretela negra  $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.172 $ 11.172
53102520
Hombreras5UnidadHombreras  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
53141505
Botones10UnidadBotones rojos 1,5  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
53141507
Broches10UnidadBroches machos y hembras  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 112.486
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.372
TOTAL OC $ 133.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.