Orden de Compra. Nº3391-110-SE17 "COMPRA INSUMOS BANCO DE SANGRE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3391-110-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS BANCO DE SANGRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HMN
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.086-9
Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.086-9
Dirección de Facturación General Borgoño 957
Comuna Antofagasta
Impuesto 19152
Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patrick Eduardo
Razón Social Fenway Tecnologias SpA
R.U.T. 76.526.262-3
Sucursal Patrick Eduardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103112
Cinta de tinta para impresora12UnidadBS.IMP.ETIQUETA AUTOADHESIVA 100X100X400 UD. X ROLLOBS.IMP.ETIQUETA AUTOADHESIVA 100X100X400 UD. X ROLLO $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
Total Neto $ 100.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.152
TOTAL OC $ 119.952


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.