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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3391-1117-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3391-110-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3391-110-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL MILITAR DEL NTE DEL CIRUJANO JEFE DEL EJERCITO DR J M OJEDA O
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R.U.T. |
61.101.086-9 |
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Dirección de Facturación |
General Borgoño 957 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
141645 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Borgoño 957 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grupo Cordova |
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Razón Social |
ALEJANDRA CAROLINA MUNILLA DIAZ
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R.U.T. |
13.143.555-K |
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Sucursal |
Grupo Cordova |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 15000 | Unidad | Bolsa polietileno baja densidad espesor 50 micrones mas delgada ancho 40 cm largo 50 cm troquel oval diseño de referencia adjunto este debe cubrir la totalidad de la bolsa igual año 2010 se considera el mismo diseño del año 2010 entrega en 10 días. | Bolsa polietileno baja densidad espesor 50 micrones mas delgada ancho 40 cm largo 50 cm troquel oval diseño de referencia adjunto este debe cubrir la totalidad de la bolsa igual año 2010 se considera el mismo diseño del año 2010 entrega en 10 días. |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 745.500
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Total Neto
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$ 745.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 141.645
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$ 887.145
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.