Orden de Compra. Nº3391-1160-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3391-925-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3391-1160-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3391-925-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HMN
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.086-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.086-9
Dirección de Facturación General Borgoño 957
Comuna Antofagasta
Impuesto 141493
Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL A Y B S A
Razón Social COMERCIAL A Y B S A
R.U.T. 96.560.900-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL A Y B S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos1UnidadANTI c 5 ml. Frasco gotario. ANTI c 5 ml. Frasco gotario. $ 63.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800 $ 63.800
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos1UnidadANTI e 5 ml. Frasco gotario. ANTI e 5 ml. Frasco gotario. $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos1UnidadANTI C 5 ml. Frasco gotario. ANTI C 5 ml. Frasco gotario. $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos1UnidadAntisuero anti Jkb 2 ml. Frasco gotario. Antisuero anti Jkb 2 ml. Frasco gotario. $ 101.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.200 $ 101.200
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos1UnidadAntisuero fenotipo Cellano (k) 2 ml. Frasco gotario. Antisuero fenotipo Cellano (k) 2 ml. Frasco gotario. $ 71.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos1UnidadSuero anti DUFFY A (Fy A) 2 ml. Frasco gotario. Suero anti DUFFY A (Fy A) 2 ml. Frasco gotario. $ 85.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.800 $ 85.800
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos1UnidadSuero anti DUFFY B (Fy B) 2 ml. Frasco gotario. Suero anti DUFFY B (Fy B) 2 ml. Frasco gotario. $ 114.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.400 $ 114.400
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos1UnidadAntisuero anti Jka 2 ml. Frasco gotario. Antisuero anti Jka 2 ml. Frasco gotario. $ 121.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos1UnidadANTI E 5 ml. Frasco gotario. ANTI E 5 ml. Frasco gotario. $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
Total Neto $ 744.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.493
TOTAL OC $ 886.193


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.560.900-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.