Orden de Compra. Nº3391-1168-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3391-564-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Militar del Norte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3391-1168-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3391-564-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas EL HOSPITAL MILITAR DEL NORTE REQUIERE LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE PISO EN TALLER DE MANTENCION, TECHO TALLER DE MANTENCION, MUEBLE ESQUINERO DE KINESIOLOGIA Y MUEBLE BASE UCI.
Proveniente de Licitación 3391-564-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN
Razón Social Hospital Militar del Norte
R.U.T. 61.101.086-9
Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Militar del Norte
R.U.T. 61.101.086-9
Dirección de Facturación General Borgoño 957
Comuna -1
Impuesto 96635,9
Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD FERRETERA CENTRAL LIMITADA
R.U.T. 76.583.060-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
VIGA ESTRUCT PINO 2X6 4.8 M12UnidadVIGA ESTRUCT PINO 2X6 4.8 MVIGAS ESTRUCTURALES DE 2" X 6" X 4.50 MTS PINO DE INSIGNE. $ 9.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.520 $ 119.520
31161503
CLAVOS 4" X KGS.3kilogramoCLAVOS 4" X KGS.KILOS DE CLAVOS DE 4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31161503
CLAVOS 3" X KILO3kilogramoCLAVOS 3" X KILOKILOS DE CLAVOS DE 3" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
23161607
GRAVILLON EN SACO 20 X M35Metro CúbicoGRAVILLON EN SACO 20 X M3METROS CUBICO DE GRAVILLON EN SACOS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
23161607
ARENA EN SACO 20 X M33Metro CúbicoARENA EN SACO 20 X M3METROS CUBICO DE ARENA EN SACO $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
13101905
PL. MELAMINA UNICOLOR GRIS 1.83 X 2.50 X 15 MM2PlanchaPL. MELAMINA UNICOLOR GRIS 1.83 X 2.50 X 15 MMPLANCHAS DE MELAMINA COLOR GRIS DE 1.83 MTS X 2.50 MTS DE 15 MM $ 31.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800 $ 63.800
31201601
ADHESIVO BEKRON SACO 25 KG30SacoADHESIVO BEKRON SACO 25 KGSACOS DE BEKRON DE 25 KILOS $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400
30111601
CEMENTO POLPAICO25SacoCEMENTO POLPAICOSACOS DE CEMENTO GRIS $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.850 $ 100.850
Total Neto $ 508.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.636
TOTAL OC $ 605.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.