Orden de Compra. Nº
3391-2033-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3391-373-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Militar del Norte
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3391-2033-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-09-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3391-373-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3391-373-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Militar del Norte - HOSMILN
Razón Social
Hospital Militar del Norte
R.U.T.
61.101.086-9
Dirección de Unidad de Compra
General Borgoño 957
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Militar del Norte
R.U.T.
61.101.086-9
Dirección de Facturación
General Borgoño 957
Comuna
Antofagasta
Impuesto
8934,56
Dirección de Envío de la Factura
General Borgoño 957
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de escritorio
400
Unidad
fundas plasticas transparente oficio
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio
200
Unidad
TARJETA BLANCA DE 9.5X22CMS. (TAM. SOBRE AMERICANO)
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
44121620
Dedo de goma
7
Unidad
DEDO DE GOMA DEL Nº11,5
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 259
$ 259
44121620
Dedo de goma
7
Unidad
DEDO DE GOMA DE Nº12
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 259
$ 259
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes
4
Unidad
SACACORCHETES DE PALETA
$ 216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 864
$ 864
44122011
Carpetas para archivos
32
Unidad
Caja Archivo equivalente a medidas de modelo Buho Nº90.
$ 248,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.936
$ 7.936
44122002
Protectores de hojas
150
Unidad
Fundas plasticas tamaño carta
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.550
11151502
Fibras de nilon
5
Unidad
Metros de plastico color rojo.
$ 584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.920
$ 2.920
14111509
Artículos de papelería
7
Unidad
LIBROS DE ACTAS DE 200 HOJAS MATEMATICAS
$ 2.061,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.427
$ 14.427
60121236
Pinceles
3
Unidad
PINCEL Nº6
$ 158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 474
$ 474
60121236
Pinceles
1
Unidad
PINCEL Nº2
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110
$ 110
14111509
Artículos de papelería
25
Metro Lineal
PLASTICO TRANSPARENTE
$ 293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.325
$ 7.325
60121124
Papel kraft
25
Pliego
PAPEL KRAFT GRUESO
$ 44,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
Total Neto
$ 47.024
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.935
TOTAL OC
$ 55.959
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.