Orden de Compra. Nº3391-2033-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3391-373-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Militar del Norte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3391-2033-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3391-373-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3391-373-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN
Razón Social Hospital Militar del Norte
R.U.T. 61.101.086-9
Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Militar del Norte
R.U.T. 61.101.086-9
Dirección de Facturación General Borgoño 957
Comuna Antofagasta
Impuesto 8934,56
Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de escritorio400Unidadfundas plasticas transparente oficio   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
14111611
Tarjetas de invitación o anuncio200UnidadTARJETA BLANCA DE 9.5X22CMS. (TAM. SOBRE AMERICANO)  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121620
Dedo de goma7UnidadDEDO DE GOMA DEL Nº11,5  $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259 $ 259
44121620
Dedo de goma7UnidadDEDO DE GOMA DE Nº12  $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259 $ 259
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes4UnidadSACACORCHETES DE PALETA  $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864 $ 864
44122011
Carpetas para archivos32UnidadCaja Archivo equivalente a medidas de modelo Buho Nº90.  $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.936 $ 7.936
44122002
Protectores de hojas150UnidadFundas plasticas tamaño carta  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
11151502
Fibras de nilon5UnidadMetros de plastico color rojo.  $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.920 $ 2.920
14111509
Artículos de papelería7UnidadLIBROS DE ACTAS DE 200 HOJAS MATEMATICAS   $ 2.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.427 $ 14.427
60121236
Pinceles3UnidadPINCEL Nº6  $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474 $ 474
60121236
Pinceles1UnidadPINCEL Nº2  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110 $ 110
14111509
Artículos de papelería25Metro LinealPLASTICO TRANSPARENTE   $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.325 $ 7.325
60121124
Papel kraft25PliegoPAPEL KRAFT GRUESO  $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
Total Neto $ 47.024
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.935
TOTAL OC $ 55.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.