|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3391-219-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-03-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DETERGENTE, CLORO, SUAVIZANTE HOSPITAL MILITAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
REQUERIMIENTO MES DE ABRIL DETERGENTES,CLORO Y SUAVIZANTE SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 3391-11-LE07
(ECOLAB) (2) |
|
Proveniente de Licitación
|
3391-11-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Militar del Norte - HOSMILN |
|
Razón Social |
Hospital Militar del Norte
|
|
R.U.T. |
61.101.086-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
General Borgoño 957 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Militar del Norte
|
|
R.U.T. |
61.101.086-9 |
|
Dirección de Facturación |
General Borgoño 957 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
75656,29 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Borgoño 957 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Ecolab S.A.
|
|
R.U.T. |
96.604.460-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131811
| Productos de lavandería | 2 | Caja | Productos de lavandería | CAJAS DESMANCHADOR STAIN BLASTER ( CAJA X 4 BOTELLAS DE 24 ONZAS C/U) |
$ 36.728,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 73.456
|
$ 73.456
|
47131811
| Productos de lavandería | 40 | kilogramo | Productos de lavandería | SUAVIZANTE LAUNDRY LIQUID SOFT, HOSPITAL MILITAR DEL NORTE |
$ 1.295,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 51.800
|
$ 51.800
|
47131811
| Productos de lavandería | 40 | kilogramo | Productos de lavandería | CLORO EN POLVO 62%, HOSPITAL MILITAR DEL NORTE |
$ 3.799,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 151.960
|
$ 151.960
|
47131811
| Productos de lavandería | 75 | kilogramo | Productos de lavandería | DETERGENTE, LAUNDRY PERMA BRITTE, HOSPITAL MILITAR DEL NORTE |
$ 1.613,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.975
|
$ 120.975
|
|
|
Total Neto
|
$ 398.191
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 75.656
|
|
$ 473.847
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.