Orden de Compra. Nº3391-219-SE07 "DETERGENTE, CLORO, SUAVIZANTE HOSPITAL MILITAR"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Militar del Norte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3391-219-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2007
Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE, CLORO, SUAVIZANTE HOSPITAL MILITAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REQUERIMIENTO MES DE ABRIL DETERGENTES,CLORO Y SUAVIZANTE SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 3391-11-LE07 (ECOLAB) (2)
Proveniente de Licitación 3391-11-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HOSMILN
Razón Social Hospital Militar del Norte
R.U.T. 61.101.086-9
Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Militar del Norte
R.U.T. 61.101.086-9
Dirección de Facturación General Borgoño 957
Comuna -1
Impuesto 75656,29
Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Ecolab S.A.
R.U.T. 96.604.460-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Productos de lavandería2CajaProductos de lavanderíaCAJAS DESMANCHADOR STAIN BLASTER ( CAJA X 4 BOTELLAS DE 24 ONZAS C/U) $ 36.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.456 $ 73.456
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Productos de lavandería40kilogramoProductos de lavanderíaSUAVIZANTE LAUNDRY LIQUID SOFT, HOSPITAL MILITAR DEL NORTE $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800
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Productos de lavandería40kilogramoProductos de lavanderíaCLORO EN POLVO 62%, HOSPITAL MILITAR DEL NORTE $ 3.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.960 $ 151.960
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Productos de lavandería75kilogramoProductos de lavanderíaDETERGENTE, LAUNDRY PERMA BRITTE, HOSPITAL MILITAR DEL NORTE $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.975 $ 120.975
Total Neto $ 398.191
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.656
TOTAL OC $ 473.847


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.