Orden de Compra. Nº
3391-231-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3391-65-LE22
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3391-231-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3391-65-LE22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3391-65-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Militar del Norte - HMN
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.086-9
Dirección de Unidad de Compra
General Borgoño 957
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.086-9
Dirección de Facturación
General Borgoño 957
Comuna
Antofagasta
Impuesto
164606,5
Dirección de Envío de la Factura
General Borgoño 957
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Trema
Razón Social
TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.128.840-7
Sucursal
Trema
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
4
Caja
Cono gutapercha Nº15. Presentación en caja de 120 unidades. Uso dental.
7781000001 CONO GUTAP. KREMS ENDO C CODIF. DE COLOR 120 u. Nº 15
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.400
$ 9.400
30201903
Unidades dentales
6
Caja
Cono gutapercha Nº20. Presentación en caja de 120 unidades. Uso dental.
7781000003 CONO GUTAP. KREMS ENDO C CODIF. DE COLOR 120 u. Nº 20
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.100
$ 14.100
30201903
Unidades dentales
6
Caja
Cono gutapercha Nº25. Presentación en caja de 120 unidades. Uso dental.
7781000004 CONO GUTAP. KREMS ENDO C CODIF. DE COLOR 120 u. Nº 25
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.100
$ 14.100
53131504
Hilo dental
3
Unidad
Hilo retractor gingival Nº0, impregnado, 2 mt.
HILO Gingibraid NRO 0 N
$ 9.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.450
$ 27.450
42152601
Papeles de articulación en la operación dental o productos relacionados
2
Caja
Papel articular en herradura. Presentación en caja por 12 librillos.
2581000701 PAPEL ARTIC. HERRAD. BICOLOR CJ. 12 LIB. BECHT DERFLA ALEMAN
$ 4.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados
60
Unidad
Poste/perno de fibra de vidrio Nº1, ancho coronario 1.3 mm, ancho apical 0.7 mm, color amarillo. Equivalente o superior a poste de fibra de vidrio RelyX Nº1.
RELY X FIBER POST POSTE FIBRA DE VIDRIO RPTO UNIDAD. Nº 1 0,7 mm. VALOR POR UNIDAD despacho x multiplo de 5
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 396.000
$ 396.000
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados
60
Unidad
Poste/perno de fibra de vidrio Nº2, ancho coronario 1.6 mm, ancho apical 0.8 mm, color amarillo. Equivalente o superior a poste de fibra de vidrio RelyX Nº2.
RELY X FIBER POST POSTE FIBRA DE VIDRIO RPTO VALOR POR UNIDAD VENTA POR MULTIPLO 5 u. Nº 2 0,8 mm.
$ 6.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 396.000
$ 396.000
Total Neto
$ 866.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 164.606
TOTAL OC
$ 1.030.956
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.