Orden de Compra. Nº3391-231-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3391-65-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3391-231-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3391-65-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3391-65-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HMN
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.086-9
Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 957
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.086-9
Dirección de Facturación General Borgoño 957
Comuna Antofagasta
Impuesto 164606,5
Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales4CajaCono gutapercha Nº15. Presentación en caja de 120 unidades. Uso dental.7781000001 CONO GUTAP. KREMS ENDO C CODIF. DE COLOR 120 u. Nº 15 $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
30201903
Unidades dentales6CajaCono gutapercha Nº20. Presentación en caja de 120 unidades. Uso dental.7781000003 CONO GUTAP. KREMS ENDO C CODIF. DE COLOR 120 u. Nº 20 $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
30201903
Unidades dentales6CajaCono gutapercha Nº25. Presentación en caja de 120 unidades. Uso dental.7781000004 CONO GUTAP. KREMS ENDO C CODIF. DE COLOR 120 u. Nº 25 $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
53131504
Hilo dental3UnidadHilo retractor gingival Nº0, impregnado, 2 mt.HILO Gingibraid NRO 0 N $ 9.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.450 $ 27.450
42152601
Papeles de articulación en la operación dental o productos relacionados2CajaPapel articular en herradura. Presentación en caja por 12 librillos. 2581000701 PAPEL ARTIC. HERRAD. BICOLOR CJ. 12 LIB. BECHT DERFLA ALEMAN $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados60UnidadPoste/perno de fibra de vidrio Nº1, ancho coronario 1.3 mm, ancho apical 0.7 mm, color amarillo. Equivalente o superior a poste de fibra de vidrio RelyX Nº1.RELY X FIBER POST POSTE FIBRA DE VIDRIO RPTO UNIDAD. Nº 1 0,7 mm. VALOR POR UNIDAD despacho x multiplo de 5 $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados60UnidadPoste/perno de fibra de vidrio Nº2, ancho coronario 1.6 mm, ancho apical 0.8 mm, color amarillo. Equivalente o superior a poste de fibra de vidrio RelyX Nº2.RELY X FIBER POST POSTE FIBRA DE VIDRIO RPTO VALOR POR UNIDAD VENTA POR MULTIPLO 5 u. Nº 2 0,8 mm. $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
Total Neto $ 866.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.606
TOTAL OC $ 1.030.956


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.