|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3391-2809-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE ID: 3391-3-LP09 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3391-3-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Militar del Norte - HOSMILN |
|
Razón Social |
Hospital Militar del Norte
|
|
R.U.T. |
61.101.086-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
General Borgoño 957 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Militar del Norte
|
|
R.U.T. |
61.101.086-9 |
|
Dirección de Facturación |
General Borgoño 957 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
4833,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Borgoño 957 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
globalmed |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIAS MEDICAS GLOBAL MED
|
|
R.U.T. |
76.631.490-2 |
|
Sucursal |
globalmed |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Productos blandos ortopédicos para el brazo | 30 | Unidad | CABESTRILLO L | CABESTRILLO L |
$ 848,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.440
|
$ 25.440
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.440
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.834
|
|
$ 30.274
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.