Orden de Compra. Nº3391-357-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3391-176-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3391-357-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3391-176-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar del Norte - HMN
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.086-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días [1] Ley Nº21796 de presupuestos del Sector Público año 2026, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALOrganismos de Salud del EjércitoOrganismos de Salud del Ejército 01, “Glosas”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.086-9
Dirección de Facturación General Borgoño 957
Comuna Antofagasta
Impuesto 400677,32
Dirección de Envío de la Factura General Borgoño 957
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz
Razón Social TRANSVE S A
R.U.T. 96.802.280-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de mantenimiento de ascensores2UnidadCONTACTOR PRINCIPAL CL06 BOBINA 110V AC, PARA ASCENSOR MARCA ORONACONTACTOR PRINCIPAL CL06 BOBINA 110V AC, PARA ASCENSOR MARCA ORONA $ 325.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.218 $ 650.218
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores4UnidadCONTACTOR AUXILIAR NC, PARA ASCENSOR MARCA ORONACONTACTOR AUXILIAR NC, PARA ASCENSOR MARCA ORONA $ 39.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.464 $ 159.464
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores4UnidadCONTACTOR AUXILIAR NO, PARA ASCENSOR MARCA ORONACONTACTOR AUXILIAR NO, PARA ASCENSOR MARCA ORONA $ 39.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.464 $ 159.464
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1UnidadMINICONTACTOR MC1A 01E/110V AC, PARA ASCENSOR MARCA ORONAMINICONTACTOR MC1A 01E/110V AC, PARA ASCENSOR MARCA ORONA $ 80.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.751 $ 80.751
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores2UnidadACEITERA CABINA/CONTRAPESO G=9MM, PARA ASCENSOR MARCA ORONAACEITERA CABINA/CONTRAPESO G=9MM, PARA ASCENSOR MARCA ORONA $ 53.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.306 $ 107.306
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1UnidadPLACA BASE ARCA 1, PARA ASCENSOR MARCA ORONAPLACA BASE ARCA 1, PARA ASCENSOR MARCA ORONA $ 951.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 951.625 $ 951.625
Total Neto $ 2.108.828
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 400.677
TOTAL OC $ 2.509.505


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.