Orden de Compra. Nº
3391-357-AG26
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3391-176-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3391-357-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3391-176-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Militar del Norte - HMN
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.086-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
[1] Ley Nº21796 de presupuestos del Sector Público año 2026, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALOrganismos de Salud del EjércitoOrganismos de Salud del Ejército 01, “Glosas”.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.086-9
Dirección de Facturación
General Borgoño 957
Comuna
Antofagasta
Impuesto
400677,32
Dirección de Envío de la Factura
General Borgoño 957
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRANSVE S.A. - Casa Matriz
Razón Social
TRANSVE S A
R.U.T.
96.802.280-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRANSVE S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
2
Unidad
CONTACTOR PRINCIPAL CL06 BOBINA 110V AC, PARA ASCENSOR MARCA ORONA
CONTACTOR PRINCIPAL CL06 BOBINA 110V AC, PARA ASCENSOR MARCA ORONA
$ 325.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 650.218
$ 650.218
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
4
Unidad
CONTACTOR AUXILIAR NC, PARA ASCENSOR MARCA ORONA
CONTACTOR AUXILIAR NC, PARA ASCENSOR MARCA ORONA
$ 39.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.464
$ 159.464
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
4
Unidad
CONTACTOR AUXILIAR NO, PARA ASCENSOR MARCA ORONA
CONTACTOR AUXILIAR NO, PARA ASCENSOR MARCA ORONA
$ 39.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.464
$ 159.464
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
1
Unidad
MINICONTACTOR MC1A 01E/110V AC, PARA ASCENSOR MARCA ORONA
MINICONTACTOR MC1A 01E/110V AC, PARA ASCENSOR MARCA ORONA
$ 80.751,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.751
$ 80.751
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
2
Unidad
ACEITERA CABINA/CONTRAPESO G=9MM, PARA ASCENSOR MARCA ORONA
ACEITERA CABINA/CONTRAPESO G=9MM, PARA ASCENSOR MARCA ORONA
$ 53.653,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.306
$ 107.306
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores
1
Unidad
PLACA BASE ARCA 1, PARA ASCENSOR MARCA ORONA
PLACA BASE ARCA 1, PARA ASCENSOR MARCA ORONA
$ 951.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 951.625
$ 951.625
Total Neto
$ 2.108.828
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 400.677
TOTAL OC
$ 2.509.505
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.