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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3391-548-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-03-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3391-90-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3391-90-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Militar del Norte - HOSMILN |
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Razón Social |
Hospital Militar del Norte
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R.U.T. |
61.101.086-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
General Borgoño 957 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Militar del Norte
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R.U.T. |
61.101.086-9 |
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Dirección de Facturación |
General Borgoño 957 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
28120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Borgoño 957 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MANUFACTURA DEL SOLAR |
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Razón Social |
SERGIO ALEJANDRO DEL SOLAR GONZALEZ MANUFACTURA E
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R.U.T. |
76.731.630-5 |
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Sucursal |
MANUFACTURA DEL SOLAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44102304
| Máquina de sellar | 4 | Unidad | ETIQUETADORA MOTEX 5500 ELAB/VENC. INCLUYE 100 ROLLOS DE ETIQUETAS DE ELAB/VENC | ETIQUETADORA MOTEX 5500 ELAB/VENC. INCLUYE 100 ROLLOS DE ETIQUETAS DE ELAB/VENC |
$ 37.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 148.000
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$ 148.000
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Total Neto
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$ 148.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.120
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$ 176.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.