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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3391-714-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-08-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL LAVANDERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
REQUERIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DETERGENTES,CLORO Y SUAVIZANTE SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 3391-11-LE07
(ECOLAB) |
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Proveniente de Licitación
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3391-11-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Militar del Norte - HOSMILN |
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Razón Social |
Hospital Militar del Norte
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R.U.T. |
61.101.086-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
General Borgoño 957 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Militar del Norte
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R.U.T. |
61.101.086-9 |
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Dirección de Facturación |
General Borgoño 957 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
27906,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Borgoño 957 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ECOLAB S A
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R.U.T. |
96.604.460-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131811
| Productos de lavandería | 75 | kilogramo | Productos de lavandería | DETERGENTE, LAUNDRY PERMA BRITTE, HOSPITAL MILITAR DEL NORTE |
$ 1.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.975
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$ 120.975
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47131811
| Productos de lavandería | 20 | kilogramo | Productos de lavandería | SUAVIZANTE LAUNDRY LIQUID SOFT, HOSPITAL MILITAR DEL NORTE |
$ 1.295,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.900
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$ 25.900
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Total Neto
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$ 146.875
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.906
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$ 174.781
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.