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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3391-865-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3391-3-LP09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3391-3-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Militar del Norte - HOSMILN |
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Razón Social |
Hospital Militar del Norte
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R.U.T. |
61.101.086-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
General Borgoño 957 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Militar del Norte
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R.U.T. |
61.101.086-9 |
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Dirección de Facturación |
General Borgoño 957 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
19380 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Borgoño 957 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Drogueria Hofmann |
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Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN SAC
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R.U.T. |
92.288.000-k |
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Sucursal |
Drogueria Hofmann |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142507
| Agujas mariposa | 300 | Unidad | MARIPOSA VIA VENOSA N*21GX3/4 P/ADAP.VACIO
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$ 340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.000
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$ 102.000
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Total Neto
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$ 102.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.380
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$ 121.380
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.