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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3391-87-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-01-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3391-27-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
EL HMN REQUIERE REALIZAR MANTENCION PREVENTIVA A AUDIOMETRO MARCA INERACOSUTICS MODELO AC40, COTIZAR EN PESOS CHILENOS, INDICAR PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO. |
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Proveniente de Licitación
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3391-27-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Militar del Norte - HOSMILN |
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Razón Social |
Hospital Militar del Norte
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R.U.T. |
61.101.086-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
General Borgoño 957 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Militar del Norte
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R.U.T. |
61.101.086-9 |
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Dirección de Facturación |
General Borgoño 957 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
39900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Borgoño 957 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC DE EQUIPOS DEL NORTE LIMITADA
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R.U.T. |
76.039.530-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141504
| Ensayo y calibrado de equipos | 1 | Unidad | Ensayo y calibrado de equipos | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE AUDIOMETRO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. COTIZAR VALOR NETO |
$ 210.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.900
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$ 249.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.