|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3391-997-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-05-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AIRE COMPRIMIDO Y OXIDO NITROSO DESDE 3391-11331- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3391-11331-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Militar del Norte - HOSMILN |
|
Razón Social |
Hospital Militar del Norte
|
|
R.U.T. |
61.101.086-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
General Borgoño 957 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Militar del Norte
|
|
R.U.T. |
61.101.086-9 |
|
Dirección de Facturación |
General Borgoño 957 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
110483,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Borgoño 957 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO |
|
Razón Social |
INDURA S A INDUSTRIA Y COMERCIO
|
|
R.U.T. |
91.335.000-6 |
|
Sucursal |
INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 4 | Unidad no definida | FLETE | FLETE |
$ 1.810,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.240
|
$ 7.240
|
12141904
| Oxígeno O | 70 | kilogramo | OXIDO NITROSO | OXIDO NITROSO |
$ 7.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 553.000
|
$ 553.000
|
12141904
| Oxígeno O | 17 | Metro Cúbico | AIRE COMPRIMIDO | AIRE COMPRIMIDO |
$ 1.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.250
|
$ 21.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 581.490
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 110.483
|
|
$ 691.973
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.