Orden de Compra. Nº3392-146-AG25 "RESMAS, LAPICES Y PAPELERIA COT. 3392-95-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3392-146-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra RESMAS, LAPICES Y PAPELERIA COT. 3392-95-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.102.137-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3016 22-04-001 01-121-1X del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.102.137-2
Dirección de Facturación YELCHO S/N
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 91891,22
Dirección de Envío de la Factura YELCHO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería20UnidadCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 40X48MM  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111509
Artículos de papelería4UnidadCORCHETERA ISOFIT CM-50 METAL P/25HJ  $ 4.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.864 $ 16.864
14111509
Artículos de papelería4UnidadCuaderno Torre Top Tech, 7mm 150 hojas TAPA EXTRA DURA O SIMILAR  $ 3.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.908 $ 12.908
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Artículos de papelería4UnidadTIJERA TORRE ERGONOMICA 7,5" 18CM  $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
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Artículos de papelería5UnidadDISPENSADOR CINTA SCOTCH  $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
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Artículos de papelería24UnidadBANDERITA TORRE RESALTADORA DE TEXTO 5COLOR  $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.176 $ 19.176
14111509
Artículos de papelería50UnidadCARPETA CARTULINA AZUL  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111509
Artículos de papelería100UnidadCARPETA AUCA VINIL C/FASTENER OFICIO NEGRA  $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.800 $ 50.800
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Artículos de papelería40UnidadPAPEL FOTOCOPIA OFICIO BLANCO 500UN  $ 3.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.280 $ 140.280
14111509
Artículos de papelería20UnidadPAPEL FOTOCOPIA OFICIO BLANCO 500UN  $ 3.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.880 $ 61.880
14111509
Artículos de papelería60UnidadCAJA DE ARCHIVO STANDAR  $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.700 $ 74.700
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Artículos de papelería20UnidadLAPIZ ROLLER PILOT HI-TECPOINT V7 AZUL  $ 2.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.080 $ 41.080
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Artículos de papelería100UnidadSEPARADOR BANGRAFICA OFICIO  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
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Artículos de papelería20UnidadCINTA SCOTCH 188MMX30M  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
Total Neto $ 483.638
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.891
TOTAL OC $ 575.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.