Orden de Compra. Nº3392-19-SE25 "MATERIAS PRIMAS PARA PANADERIA"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3392-19-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAS PRIMAS PARA PANADERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3392-11-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.102.137-2
Dirección de Unidad de Compra YELCHO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3016 22-04-016 P4-340-KP del sistema cgu.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.102.137-2
Dirección de Facturación YELCHO S/N
Comuna *
Impuesto 46242,2
Dirección de Envío de la Factura YELCHO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORCORAN Y CIA. SPA
Razón Social CORCORAN Y COMPAÑIA SPA
R.U.T. 86.527.400-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CORCORAN Y CIA. SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definida NUEZ MARIPOSA BLANCA 1KG $ 14.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.004 $ 14.004
93131608
Servicios de suministro de alimentos360Unidad HUEVOS TAMAÑO EXTRA COLOR $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.040 $ 95.040
93131608
Servicios de suministro de alimentos20Unidad MANJAR SEMIESPESO O ESPESO PARA PASTELERÍA 1KG $ 3.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.460 $ 70.460
93131608
Servicios de suministro de alimentos6Unidad CHOCOLATE COBERTURA CHIPS CARAVELLA 1 KG $ 6.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.484 $ 38.484
93131608
Servicios de suministro de alimentos6Unidad MARGARINA HORNITO AZUL 1KG $ 4.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.392 $ 25.392
Total Neto $ 243.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.242
TOTAL OC $ 289.622


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.