Orden de Compra. Nº3392-66-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3392-49-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3392-66-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3392-49-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.102.137-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO WILLIAMS
R.U.T. 61.102.137-2
Dirección de Facturación YELCHO S/N
Comuna Cabo de Hornos
Impuesto 414435,79
Dirección de Envío de la Factura YELCHO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VERA SPA
R.U.T. 77.532.541-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje1UnidadPINO SECO CEP. 2 X 3 X 3.2 MT 25 SILICONA ACETICA BLANCA C/FUNGICIDA 15 DESAGUE TINA 1 1/2 C/REBALSE Y SIFON 4 VENTILACIÓN FIERRO ESM BLANCO 40 X 40 3 TORNILLO VOLCANITA CRS ZINCADO MADERA ROSCA GRUESA 3" (100UN) 10 TORNILLO VOLCANITA CRS ZINCADO MADERA ROSCA GRUESA 1 1/2" (100UN) 10 PUNTA PHILLIPS PH 2 X 50 WERA 5 MONOMANDO TINA DUCHA 5 FLANGE CIEGO ACERO INOXIDABLE PITON SIN CADENA LAVAPLATOS 20 DESAGUE LAVAPLATOS 1 1/2 ACERO INOXIDABLE 15 HORMIGON PREMEZCLADO 10 MONOMANDO LAVAPLATOS CUELLO CISNE 13 KIT DE INSTALACION WC 4 FRAGUE ESTANDAR BLANCO 1 KG 5 GALON DE OLEO BLANCO BRILLANTE CERESITA 2 RODILLO ANTI-GOTEO 23 CM 4 DESAGUE LAVAMANOS METAL C/REBALSE 1 1/4 PARA LAVATORIO 4 CERRADURA DORMITORIO CON LLAVE 4 CURVA BRONCE 1/2 SO-SO 90° 10 MARTILLO CARPINTERO 16 OZ C/MANGO MADERA 1 TEFLON LIQUIDO 50 ML 2 NIPLE BRONCE HI-HI 1/2 8 UNION AMERICANA DE BRONCE SO-SO 3/4 8 CODO DE BRONCE SO-HI 1/2 15 BROCHA 3" 6 BROCHA 2" 6 ESPATULA ALBAÑIL 4" 2 BROCA FRESA FLAUTA 3 MM 1 PLACA FIBROCEMENTO SIMPLISIMA 8 MM 120 X 240 CM 10 DISCO CORTE METAL 1 mm 20 CODO DE BRONCE SO-HE 1/2 15 ESTAÑO 95% 1 ESPUMA EXPANSIVA POLIUTERANO 4 UNION AMERICANA DE BRONCE SO-SO 1/2 12 COPLA DE BRONCE SO-SO 1/2 10 VALVULA DE BOLA 1/2 INOX. PARA AGUA 10 TERMINAL DE BRONCE SO-HE 1/2 14 TERMINAL DE BRONCE SO-HI 1/2 10 CINTA TEFLON PARA GAS 1/2" 10 M 20 GAS MAPP PARA SOLDAR 4 PAÑO TRAPO RETAZOS 1 KG 10 TINA BAÑO BLANCO 0.70 X 1.50 3 ABRAZADERA RETEN PARA MUEBLES 35MM 60 TIRADORES DE GABINETE DE COCINA 30 CORNISA 28X28MM PINO RADIATA 10   $ 2.181.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.181.241 $ 2.181.241
Total Neto $ 2.181.241
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 414.436
TOTAL OC $ 2.595.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.