Orden de Compra. Nº3394-111-SE12 "MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3 BRIGACOR"
Recuerde que el responsable del pago es Comando Primera Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-111-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3 BRIGACOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3394-16-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE
Razón Social Comando Primera Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando Primera Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna Antofagasta
Impuesto 42028,0646
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162309
Estantes de montaje32Unidad no definidaPOLIN 2P A 3P COD (755761)POLIN 2P A 3P COD (755761) $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.272 $ 50.269
86131502
Pintura2Unidad no definidaCERESTEIN ROBLE (COD. 13609)CERESTEIN ROBLE (COD. 13609) $ 13.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.116 $ 26.115
31201613
Adhesivo re-usable1Unidad no definidaVITROLUX 60 (467065)VITROLUX 60 (467065) $ 6.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.031 $ 6.031
11121604
Madera de coníferas18Unidad no definidaPINO CEP. 2X3" (850853)PINO CEP. 2X3" (850853) $ 1.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.946 $ 35.941
11121809
Paja7Unidad no definidaCOIRÓN 0.8X5 (226653)COIRÓN 0.8X5 (226653) $ 7.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.976 $ 52.976
31161503
Clavo-tornillo2Unidad no definidaCLAVO CTE 4" (COD 680729)CLAVO CTE 4" (COD 680729) $ 2.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.036 $ 5.036
11121604
Madera de coníferas52Unidad no definidaPINO CEP. 1X2 ( COD 850594)PINO CEP. 1X2 ( COD 850594) $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.044 $ 31.058
31161503
Clavo-tornillo2Unidad no definidaCLAVO CTE 1 1/2" (135291)CLAVO CTE 1 1/2" (135291) $ 2.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.112 $ 5.112
31201610
Colas6Unidad no definidaCOLA FRIA 1/2 KGS (COD 1074423)COLA FRIA 1/2 KGS (COD 1074423) $ 1.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.664 $ 8.663
Total Neto $ 221.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.028
TOTAL OC $ 263.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.