Orden de Compra. Nº3394-11809-SE08 "Orden de Compra desde 3394-11075-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Comando Primera Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-11809-SE08
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 3394-11075-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3394-11075-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE
Razón Social Comando Primera Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando Primera Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna Antofagasta
Impuesto 67090,14
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTECNO LTDA.
Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUCION Y TECNOLOGIAS LTDA.
R.U.T. 77.495.900-9
Sucursal DISTECNO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1Unidad COMPUTADOR DE ESCRITORIO $ 353.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.106 $ 353.106
Total Neto $ 353.106
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.090
TOTAL OC $ 420.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.