Orden de Compra. Nº3394-12-CM21 "Adquisición de elementos de aseo para el CDO I DE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-12-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de aseo para el CDO I DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema Sifie 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna Antofagasta
Impuesto 87727,18
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social Surti Ventas S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-5-LR19
RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM RENOVADOR DE NEUMATICOS 12 UNIDADES3 (1638663) RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM RENOVADOR DE NEUMATICOS 12 UNIDADES(1638663) RENOVADOR DE NEUMATICOS TEAM RENOVADOR DE NEUMATICOS 12 UNIDADES ; Región de Antofagasta ; Antofagasta; AVENIDA EJERCITO 01180 $ 17.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.508 $ 53.508
0
2239-5-LR19
SILICONA PARA AUTO TEAM SILICONA LAVANDA 12 UNIDADES3 (1638664) SILICONA PARA AUTO TEAM SILICONA LAVANDA 12 UNIDADES(1638664) SILICONA PARA AUTO TEAM SILICONA LAVANDA 12 UNIDADES ; Región de Antofagasta ; Antofagasta; AVENIDA EJERCITO 01180 $ 16.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.449 $ 49.449
0
2239-5-LR19
INSECTICIDA RAID INSECTICIDA CASA Y JARDIN 12 UNIDADES3 (1639072) INSECTICIDA RAID INSECTICIDA CASA Y JARDIN 12 UNIDADES(1639072) INSECTICIDA RAID INSECTICIDA CASA Y JARDIN 12 UNIDADES ; Región de Antofagasta ; Antofagasta; AVENIDA EJERCITO 01180 $ 28.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.069 $ 84.069
0
2239-5-LR19
JABÓN WORKTEEN LíQUIDO FÓRMULA COBRE 1 L CAJA 6 UNIDADES8 (1650418) JABÓN WORKTEEN LíQUIDO FÓRMULA COBRE 1 L CAJA 6 UNIDADES(1650418) JABÓN WORKTEEN LíQUIDO FÓRMULA COBRE 1 L CAJA 6 UNIDADES ; Región de Antofagasta ; Antofagasta; AVENIDA EJERCITO 01180 $ 7.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.976 $ 63.976
0
2239-5-LR19
LUSTRAMUEBLES TREMEX TRADICIONAL 5 L 2 UNIDADES4 (1638314) LUSTRAMUEBLES TREMEX TRADICIONAL 5 L 2 UNIDADES(1638314) LUSTRAMUEBLES TREMEX TRADICIONAL 5 L 2 UNIDADES ; Región de Antofagasta ; Antofagasta; AVENIDA EJERCITO 01180 $ 16.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.040 $ 67.040
0
2239-5-LR19
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TECNOPAPEL TOALLA 280MT X 2 TECNOPAPEL 2 ROLLOS20 (1639478) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TECNOPAPEL TOALLA 280MT X 2 TECNOPAPEL 2 ROLLOS(1639478) TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL TECNOPAPEL TOALLA 280MT X 2 TECNOPAPEL 2 ROLLOS ; Región de Antofagasta ; Antofagasta; AVENIDA EJERCITO 01180 $ 6.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.980 $ 129.980
Total Neto $ 448.022
Descuento $ 0
Cargos $ 13.700
IVA  19  % $ 87.727
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 549.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.