Orden de Compra. Nº3394-12118-SE08 "UTILES DE ASEO CTEL GRAL IDE"
Recuerde que el responsable del pago es Comando Primera Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-12118-SE08
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2008
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO CTEL GRAL IDE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3394-320-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE
Razón Social Comando Primera Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando Primera Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna Antofagasta
Impuesto 7227,79
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice II
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal Redoffice II
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general3Unidad LAVALOZA QUIX 750 ML $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.209 $ 4.209
47131805
Limpiadores de uso general10Unidad ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA BONOBRIL $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
47131805
Limpiadores de uso general5Unidad VIRUTILLA P/OLLA VIRUTEX GRUESA $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
47131805
Limpiadores de uso general1Unidad PAÑO COCINA OSNABURGO 75X50 YAKOB $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.017 $ 1.017
47131805
Limpiadores de uso general10Unidad PAÑO SPONGI VIRUTEX X $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
47131805
Limpiadores de uso general5Unidad ESCOBILLON SUPER OSO C/MANGO $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.875 $ 9.875
47131805
Limpiadores de uso general5Unidad PALA CON MANGO $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
47131805
Limpiadores de uso general5Unidad GUANTE JASPE TALLA M $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725 $ 1.725
Total Neto $ 38.041
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.228
TOTAL OC $ 45.269


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.