Orden de Compra. Nº3394-1395-SE12 "MATERIALES PARA EL CDO I DE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-1395-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EL CDO I DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3394-16-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna 11
Impuesto 165984
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor R & A y C ompañia Limitada
Razón Social R&A Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.273.730-2
Sucursal R & A y C ompañia Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaMATERIALES CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTOMATERIALES CONFORME A PRESUPUESTO ADJUNTO $ 873.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.600 $ 873.600
Total Neto $ 873.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.984
TOTAL OC $ 1.039.584


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.