Orden de Compra. Nº3394-1413-SE12 "EMPANADAS PARA EL RR N°1 CALAMA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-1413-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2012
Nombre de la Orden de Compra EMPANADAS PARA EL RR N°1 CALAMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3394-11-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna Antofagasta
Impuesto 106137,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NICOS lo inimaginable.....lo tenemos!
Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO
R.U.T. 10.372.550-k
Sucursal NICOS lo inimaginable.....lo tenemos!
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos1054Unidad no definida EMPANADAS $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.620 $ 558.620
Total Neto $ 558.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.138
TOTAL OC $ 664.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.