Orden de Compra. Nº3394-17-AG21 "Adquisición de Elementos de Ferreteria para el CDO I DE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-17-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Elementos de Ferreteria para el CDO I DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna Antofagasta
Impuesto 132392
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sos servicios spa
Razón Social SOS DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.000.673-2
Sucursal sos servicios spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171706
Vidrio templado3UnidadVidrio doble transparente 130 X 72  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
30171706
Vidrio templado1UnidadVidrio doble transparente 76 X 73  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31161508
Tornillos para madera50UnidadTornillo de Vulcanita 1"  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31191501
Papeles de lija16Unidadpliego de lija de madera N° 120  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
31211604
Diluyentes para pinturas16UnidadAguarrás Mineral 1 Litro  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
27111909
Espátulas1UnidadEspátula de 3"  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
27112202
Llanas de madera1UnidadLlana  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211504
Pinturas de cobertura2UnidadTineta de Pasta Muro  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30102306
Perfiles de aluminio12Unidadlistel de aluminio mas junquillo  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidadtubos de silicona gris/bronce  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
11101506
Yeso2UnidadSaco de Yeso 25 KG  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
Total Neto $ 696.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.392
TOTAL OC $ 829.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.