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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3394-1702-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES MANT REPARACIÓN DE INMUEBLES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3394-11129-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando Primera Division De Ejercito
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R.U.T. |
61.101.003-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ejército 1180 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
12145,46975 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ejército 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Pinturas al esmalte | 40 | Unidad no definida | TUBOS CONDUIT 50MM X 3MT CODIGO 1201484 | TUBOS CONDUIT 50MM X 3MT CODIGO 1201484 |
$ 1.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.800
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$ 56.807
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26121540
| Cable galvanizado | 2 | Unidad no definida | ALAMBRE GALV #14 DISP 20MTS CODIGO 298832 | ALAMBRE GALV #14 DISP 20MTS CODIGO 298832 |
$ 2.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.278
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$ 5.277
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60123601
| Pegamento de purpurina | 1 | Unidad no definida | ADHESIVO TARR VIN 250CC 5 RAPID CODIGO 105384 | ADHESIVO TARR VIN 250CC 5 RAPID CODIGO 105384 |
$ 1.839,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.839
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$ 1.839
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Total Neto
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$ 63.924
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.145
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$ 76.069
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.