Orden de Compra. Nº3394-20-CM19 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CDO I DE "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-20-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CDO I DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna Antofagasta
Impuesto 20501
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte3 (1567337 )ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR BASE AGUA BLANCO GALON 1569220(1567337) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR BASE AGUA BLANCO GALON; Código: 2859424; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.994 $ 59.994
31211904
2239-10-LP12
Brochas8 (1029816 )BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD 1050098(1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD; Código: 49546-8; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.576 $ 16.576
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas3 (959691 )DILUYENTE QUIMICA UNIVERSAL SINTETICO 1 L 976691(959691) DILUYENTE QUIMICA UNIVERSAL SINTETICO 1 L; Código: 32754-9; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.797 $ 4.797
53102102
2239-10-LP12
overol y sobretodo para hombre8 (1591609 )OVEROL VICSA BUZO DESCARTABLE BLANCO T- L UNIDAD 1593507(1591609) OVEROL VICSA BUZO DESCARTABLE BLANCO T- L UNIDAD; Código: 171883; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.096 $ 22.096
46181504
2239-10-LP12
Guantes protectores2 (982546 )GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE MULTIFLEX PACK 6 PARES STANDARD 998075(982546) GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE MULTIFLEX PACK 6 PARES STANDARD; Código: 204894-9; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
Total Neto $ 110.103
Descuento $ 2.202
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.501
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 128.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.