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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3394-20-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CDO I DE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de la I División de Ejército - CDO I DE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.003-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ejército 1180 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.003-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ejército 1180 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
20501 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ejército 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211501 2239-10-LP12
| Pinturas al esmalte | 3 | | (1567337 )ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR BASE AGUA BLANCO GALON 1569220 | (1567337) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR BASE AGUA BLANCO GALON; Código: 2859424; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 19.998,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.994
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$ 59.994
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31211904 2239-10-LP12
| Brochas | 8 | | (1029816 )BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD 1050098 | (1029816) BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X2 UNIDAD; Código: 49546-8; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.072,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.576
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$ 16.576
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31211604 2239-10-LP12
| Diluyentes para pinturas | 3 | | (959691 )DILUYENTE QUIMICA UNIVERSAL SINTETICO 1 L 976691 | (959691) DILUYENTE QUIMICA UNIVERSAL SINTETICO 1 L; Código: 32754-9; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.599,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.797
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$ 4.797
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53102102 2239-10-LP12
| overol y sobretodo para hombre | 8 | | (1591609 )OVEROL VICSA BUZO DESCARTABLE BLANCO T- L UNIDAD 1593507 | (1591609) OVEROL VICSA BUZO DESCARTABLE BLANCO T- L UNIDAD; Código: 171883; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.762,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.096
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$ 22.096
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46181504 2239-10-LP12
| Guantes protectores | 2 | | (982546 )GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE MULTIFLEX PACK 6 PARES STANDARD 998075 | (982546) GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE MULTIFLEX PACK 6 PARES STANDARD; Código: 204894-9; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.640
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$ 6.640
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Total Neto
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$ 110.103
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Descuento
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$ 2.202
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.501
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 128.402
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.