Orden de Compra. Nº3394-23-CM19 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETRIA CDO I DE (679)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-23-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETRIA CDO I DE (679)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna Antofagasta
Impuesto 1281
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija3 (1018487 )LIJA ISESA LIJA AL AGUA N°180 1038557(1018487) LIJA ISESA LIJA AL AGUA N°180; Código: 75969-4; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612 $ 612
31201602
2239-10-LP12
Pastas1 (990640 )PASTA DE MURO TAJAMAR F15 LISA INTERIOR 1 GALÓN 1007799(990640) PASTA DE MURO TAJAMAR F15 LISA INTERIOR 1 GALÓN ; Código: 48088-6; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.153 $ 3.153
27111909
2239-10-LP12
Espátulas2 (1139407 )ESPÁTULA HELA YORK 60MM UNIDAD 1161469(1139407) ESPÁTULA HELA YORK 60MM UNIDAD; Código: 7624-4; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.978 $ 2.978
Total Neto $ 6.743
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.281
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 8.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.