Orden de Compra. Nº
3394-24-CM18
"
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3394-24-CM18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando de la I División de Ejército - CDO I DE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24 del sistema 3394.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.003-6
Dirección de Facturación
Avenida Ejército 1180
Comuna
Antofagasta
Impuesto
34891
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija
3
(1018491 )LIJA ISESA LIJA AL AGUA N°400 1038561
(1018491) LIJA ISESA LIJA AL AGUA N°400; Código: 75973-2; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 612
$ 612
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua
1
(982408 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 1 GALÓN 997932
(982408) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AGUA SATINADO BLANCO 1 GALÓN ; Código: 124354-3; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.966
$ 15.966
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua
1
(971396 )ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES 988546
(971396) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BASE W 5 GALONES; Código: 165469-1; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 62.534,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.534
$ 62.534
30161710
2239-10-LP12
Suelos laminados
1
(1386723 )PISO FLOTANTE KARSON ESPUMA NIVELADORA 10 MT 2MM UNIDAD 1413224
(1386723) PISO FLOTANTE KARSON ESPUMA NIVELADORA 10 MT 2MM UNIDAD; Código: 2107244; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 6.708,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.708
$ 6.708
30161710
2239-10-LP12
Suelos laminados
3
(1552789 )PISO FLOTANTE HOLZTEK P.8MM CEREZO SILVESTRE 2.13 M2 CAJA 1554671
(1552789) PISO FLOTANTE HOLZTEK P.8MM CEREZO SILVESTRE 2.13 M2 CAJA; Código: 155155-8; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 14.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.882
$ 42.882
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección
3
(964157 )CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 24 MM X 40 MT UNIDAD 981208
(964157) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 24 MM X 40 MT UNIDAD; Código: 197214-6; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.241
$ 2.241
27111909
2239-10-LP12
Espátulas
2
(990851 )ESPÁTULA HELA YORK 100 MM UNIDAD 1008098
(990851) ESPÁTULA HELA YORK 100 MM UNIDAD; Código: 70394-X; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.989,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.978
$ 3.978
27111909
2239-10-LP12
Espátulas
2
(1139407 )ESPÁTULA HELA YORK 60MM UNIDAD 1161469
(1139407) ESPÁTULA HELA YORK 60MM UNIDAD; Código: 7624-4; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.978
$ 2.978
31211904
2239-10-LP12
Brochas
2
(1017923 )BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950
(1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.278
31211909
2239-10-LP12
Bandejas de pintura
3
(982394 )BANDEJA PINTURA LIZCAL BANDEJA Y RODILLOS KIT 3 PIEZAS 997918
(982394) BANDEJA PINTURA LIZCAL BANDEJA Y RODILLOS KIT 3 PIEZAS; Código: 51047-5; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.464
$ 7.464
30111504
2239-10-LP12
Morteros
1
(1527375 )MORTERO TOPEX MORTERO REPARACION 25K UNIDAD 1529254
(1527375) MORTERO TOPEX MORTERO REPARACION 25K UNIDAD; Código: 3307395; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 7.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.295
$ 7.295
11101506
2239-10-LP12
Yeso
3
(916023 )YESO IBÉRICA 1 KG 931023
(916023) YESO IBÉRICA 1 KG; Código: 85712-2; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 422,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.266
$ 1.266
31201602
2239-10-LP12
Pastas
2
(1537758 )PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 25KG UNIDAD 1539638
(1537758) PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 25KG UNIDAD; Código: 340420-X; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 9.646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.292
$ 19.292
46171503
2239-10-LP12
Juegos de cerraduras
1
(982520 )CERRADURA DE SOBREPONER POLI 2201 GRIS 3 PITONES 998046
(982520) CERRADURA DE SOBREPONER POLI 2201 GRIS 3 PITONES; Código: 212556-0; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 10.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.891
$ 10.891
Total Neto
$ 187.385
Descuento
$ 3.748
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.891
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 218.528
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.