Orden de Compra. Nº3394-24-CM19 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CDO I DE (793)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-24-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CDO I DE (793)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna Antofagasta
Impuesto 17312
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171503
2239-10-LP12
Puertas basculantes1 (980834 )PUERTA DE INTERIOR SM TERCIADO PINO 80X200 CM UNIDAD 996245(980834) PUERTA DE INTERIOR SM TERCIADO PINO 80X200 CM UNIDAD; Código: 40321-0; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.241 $ 15.241
46171503
2239-10-LP12
Juegos de cerraduras2 (1029916 )CERRADURA DE SOBREPONER ODIS RIM321GR UNIDAD 1050202(1029916) CERRADURA DE SOBREPONER ODIS RIM321GR UNIDAD; Código: 120737-7; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.110 $ 25.110
11121604
2239-10-LP12
Madera de coníferas1 (1139405 )MADERA SECA - MARCO EN PINO FINGER 40X90 MM. X 5.4 METROS 1161467(1139405) MADERA SECA - MARCO EN PINO FINGER 40X90 MM. X 5.4 METROS ; Código: 80436-3 ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.890 $ 10.890
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar9 (1039488 )RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD 1059775(1039488) RODILLO KOLOR CHIPORRO, 18 CM UNIDAD; Código: 60242-6; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.883 $ 26.883
31211904
2239-10-LP12
Brochas8 (1018695 )BROCHA CONDOR 5/8 (40) 1 1/2 1038769(1018695) BROCHA CONDOR 5/8 (40) 1 1/2 ; Código: 49545-X; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.912 $ 13.912
Total Neto $ 92.036
Descuento $ 920
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.312
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 108.428


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.