Orden de Compra. Nº3394-25-CM19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA CDO I DE (DF 041)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-25-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA CDO I DE (DF 041)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 04 010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna Antofagasta
Impuesto 13070
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142313
2239-10-LP12
Tapón de tubería1 (1152045 )TAPAGORRO BRONCE STRETTO HI 1/2 1174595(1152045) TAPAGORRO BRONCE STRETTO HI 1/2 ; Código: 43836-7 ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.406 $ 1.406
40141901
2239-10-LP12
Mangueras flexibles1 (1018478 )FLEXIBLE GAS COMISA HI-HI PARA GAS 1/2 X 60 CM 1038548(1018478) FLEXIBLE GAS COMISA HI-HI PARA GAS 1/2 X 60 CM ; Código: 32096-X; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.228 $ 8.228
30181505
2239-10-LP12
Inodoros2 (1018446 )WC FLUIDMASTER KIT DE FITTING COMPLETO 15/16 1038516(1018446) WC FLUIDMASTER KIT DE FITTING COMPLETO 15/16 ; Código: 115658-6; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.780 $ 23.780
40141702
2239-10-LP12
Grifos2 (1039493 )LLAVE DE PASO NIBSA SO-SO COMPACTA, 1/2 UNIDAD 1059780(1039493) LLAVE DE PASO NIBSA SO-SO COMPACTA, 1/2 UNIDAD; Código: 63885-4; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.802 $ 9.802
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija2 (1518811 )LIJA ISESA P/METAL 9X11 PULGADAS N°120 UNIDAD 1520812(1518811) LIJA ISESA P/METAL 9X11 PULGADAS N°120 UNIDAD; Código: 76022-6; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646 $ 646
40142613
2239-10-LP12
Conectores de tubo2 (991038 )TERMINAL BRONCE STRETTO SO-HE 1 UNIDAD 1008311(991038) TERMINAL BRONCE STRETTO SO-HE 1 UNIDAD; Código: 53847-7; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.642 $ 4.642
40141702
2239-10-LP12
Grifos1 (1591614 )MONOMANDO BANO STRETTO LAVATORIO VERSA CR /BLA UNIDAD 1593512(1591614) MONOMANDO BANO STRETTO LAVATORIO VERSA CR /BLA UNIDAD; Código: 3318257; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.979 $ 20.979
Total Neto $ 69.483
Descuento $ 695
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.070
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 81.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.