Orden de Compra. Nº3394-44-CM19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO CDO I DE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-44-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO CDO I DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna Antofagasta
Impuesto 40612
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101506
2239-7-LP12
Carretillas de mano3 (989347 )CARRO - ESTRUJADOR AMARILLO 33 Lt UNIDAD 1006289(989347) CARRO - ESTRUJADOR AMARILLO 33 Lt UNIDAD; Código: 87964; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.167 $ 70.167
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes6 (975327 )DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL AROMA POTPOURRI 360 CC 990327(975327) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL AROMA POTPOURRI 360 CC ; Código: 12488; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes5 (981322 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC 996782(981322) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA 360 CC; Código: 84803; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.505 $ 4.505
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes6 (1600987 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM CHIRIMOYA ALEGRE 360 CC / 225 GR UNIDAD 1602886(1600987) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CHIRIMOYA ALEGRE 360 CC / 225 GR UNIDAD; Código: 18915; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel36 (70390 )TOALLA DE PAPEL ELITE ENVASE 3 ROLLOS 24 M UNIDAD 72427(70390) TOALLA DE PAPEL ELITE ENVASE 3 ROLLOS 24 M UNIDAD; Código: 12625; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.456 $ 48.456
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza29 (1523717 )PANO VIRUTEX MICROFIBRA MULTIUSO 40X40 AZUL 5 UNIDADES 1525718(1523717) PANO VIRUTEX MICROFIBRA MULTIUSO 40X40 AZUL 5 UNIDADES; Código: 97823AZ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.720 $ 77.720
Total Neto $ 213.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.612
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 254.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.