Orden de Compra. Nº3394-47-CM17 "ADQ. DE TINTAS PARA EL CDO I DE."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-47-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE TINTAS PARA EL CDO I DE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna Antofagasta
Impuesto 50,1391
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta20 (1331495) CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-NEGRO UNIDAD 1357620(1331495) CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-NEGRO UNIDAD; Código: F6V29AL;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 9,62 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 192,40 US$ 192,40
44103105
2239-5-lp14
Cartuchos de tinta8 (1331519) CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-MULTICOLOR UNIDAD 1357644(1331519) CARTUCHO DE TINTA HP 664 INK-MULTICOLOR UNIDAD; Código: F6V28AL;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 9,27 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 74,16 US$ 74,16
Total Neto US$ 266,56
Descuento US$ 2,67
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 50,14
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 314,03


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.