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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3394-471-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIVERES PERECIBLES RL1 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5967-5-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando Primera Division De Ejercito
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R.U.T. |
61.101.003-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Ejército 1180 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
135137,72952 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ejército 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROVIVAC S.A. |
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Razón Social |
PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A
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R.U.T. |
96.607.200-8 |
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Sucursal |
PROVIVAC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Huevos frescos | 540 | Unidad no definida | UNIDADES DE HUEVOS | UNIDADES DE HUEVOS |
$ 78,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.120
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$ 42.201
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| Verduras frescas | 400 | Unidad no definida | KILOS DE VERDURAS | KILOS DE VERDURAS |
$ 552,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.800
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$ 220.840
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| Verduras frescas | 649 | Unidad no definida | KILOS DE FRUTA FRESCA | KILOS DE FRUTA FRESCA |
$ 498,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 323.202
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$ 323.410
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| Fruta fresca | 272 | Unidad no definida | KILOS DE CEBOLLA | KILOS DE CEBOLLA |
$ 459,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.848
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$ 124.800
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Total Neto
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$ 711.251
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 135.138
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$ 846.389
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.