Orden de Compra. Nº3394-545-SE09 "BEBIDAS"
Recuerde que el responsable del pago es Comando Primera Division De Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-545-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2009
Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3394-10-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando I División de Ejército - CDOIDE
Razón Social Comando Primera Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando Primera Division De Ejercito
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna Antofagasta
Impuesto 22793,56375
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC
Razón Social RENDIC HERMANOS S.A.
R.U.T. 81.537.600-5
Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas415Unidad no definidaBEBIDAS EN LATA DE 350CC COCA COLABEBIDAS EN LATA DE 350CC COCA COLA $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.935 $ 119.966
Total Neto $ 119.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.794
TOTAL OC $ 142.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.