Orden de Compra. Nº3394-59-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-59-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna Antofagasta
Impuesto 90794
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 50 (1181871 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX TRANSPARENTE 120X140 10 UNIDADES 1207937(1181871) BOLSA DE BASURA VIRUTEX TRANSPARENTE 120X140 10 UNIDADES; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.250 $ 273.250
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas30 (813439 )LIMPIAVIDRIO 3M CON MANGO LARGO 1,50 M 818439(813439) LIMPIAVIDRIO 3M CON MANGO LARGO 1,50 M; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.790 $ 134.790
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico50 (1180204 )PAPEL HIGIÉNICO SCOTT DOBLE HOJA 30 METROS SUPREME CAR PAQUETE 4 ROLLOS 1206234(1180204) PAPEL HIGIÉNICO SCOTT DOBLE HOJA 30 METROS SUPREME CAR PAQUETE 4 ROLLOS; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.650 $ 74.650
Total Neto $ 482.690
Descuento $ 4.827
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.794
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 568.657


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.