Orden de Compra. Nº3394-60-CM17 "ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CDO I DE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3394-60-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CDO I DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de la I División de Ejército - CDO I DE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.003-6
Dirección de Facturación Avenida Ejército 1180
Comuna Antofagasta
Impuesto 93754,55
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos40 (70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.440 $ 34.440
47121804
2239-7-LP12
Cubos o baldes para limpieza10 (422976) BASURERO SAN REMO 60 L CON TAPA VAIVÉN 423126(422976) BASURERO SAN REMO 60 L CON TAPA VAIVÉN ; Código: 81416;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.080 $ 137.080
47131811
2239-7-LP12
Productos de lavandería10 (601954) DETERGENTE OMO POLVO 6 Kg. UNIDAD 602141(601954) DETERGENTE OMO POLVO 6 Kg. UNIDAD; Código: 80490;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.040 $ 145.040
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM PAQUETE (10 UN100 (1152316) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM PAQUETE (10 UN) 1174866(1152316) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80 X 120 CM PAQUETE (10 UN); Código: 88390;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.200 $ 128.200
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes35 (1180209) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL 360 CC AROMA VAINILLA UNIDAD 1206239(1180209) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL 360 CC AROMA VAINILLA UNIDAD; Código: 12680;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.685 $ 48.685
Total Neto $ 493.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.755
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 587.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.